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2018年度顺城区交通运输局决算公开
(发布时间:2019年9月24日 来源:区交通局)

   


第一部分    顺城区交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    顺城区交通运输局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    顺城区交通运输局2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释





第一部分   顺城区交通运输局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;监督实施顺城区交通行业发展规划、政策和标准。

(二)承担顺城区交通运输规划协调工作;组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

(三)承担顺城区公路建设市场的监管责任;负责顺城区公路及其附属设施建设与维护的管理和监督;组织实施顺城区重点交通工程建设;负责顺城区交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。

(四)承担顺城区道路运输市场监管责任;贯彻落实顺城区道路运输有关政策、布局规划并监督实施。

(五)负责顺城区道路客货运输、车辆维修的行业管理。

(六)指导顺城区交通行业安全生产和应急管理工作;指导顺城区交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(七)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

(八)负责机关及所属单位党的建设和精神文明建设工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入顺城区交通运输局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无。

 

第二部分  顺城区交通运输局2018年度部门决算公开报表

    (略)

 

第三部分  顺城区交通运输局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为2036.69万元,与上年相比增加450.47万元,增长28.40 %

增加的主要原因是:职工工资增长、农村公路维修工程款增加。

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入2036.69万元,其中:公共预算财政拨款收入2036.69万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)2018年度本部门支出总计为2036.69万元,与上年相比增加450.47万元,增长28.40 %

增加的主要原因是:职工工资增长、农村公路维修工程款增加。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出70.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出58.24万元,对个人和家庭的补助支出4.85万元,商品和服务支出7.08万元。

2.项目支出1966.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2036.69万元,其中:基本支出70.17万元,项目支出1966.52万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出2036.69万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出9.7万元,医疗卫生与计划生育支出4.75万元,农林水事务支出211.04万元,交通运输支出1806.54万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出4.66万元,其他支出0万元。

3. 社会保障和就业支出9.7万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休2.28万元,主要是退休干部工资等支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元,主要是养老保险单位部分支出。

4.医疗卫生与计划生育支出4.75万元,包括:

行政单位医疗4.75万元,主要是医疗保险单位部分等支出。

5. 农林水事务支出211.04万元,包括:

一事一议农村道路建设支出211.04万元。

6. 交通运输支出1806.55万元,包括:

1)行政运行51.06万元,主要是工资等支出。

2)公路建设210.40万元,主要是工程等支出。

3)公路养护1545.09万元,主要是工程等支出。

10. 住房保障支出4.66万元,包括:

住房公积金4.66万元,主要是在职职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加0.14万元,增长2%。主要原因是:职工工资增长。

五、政府采购支出情况

2018年财政厅政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

 

 

第四部分 名词解释

(各部门根据本单位收支科目做相应增减)

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载: 附件1:交通局2018年度部门决算公开报表.xls
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